info Empenho
Número
02050358/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 20.290,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT-2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / ESC. MONS. ALOÍSIO PINTO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0701/2019-SME
Data Assinatura
17/09/2019
Vigência
17/09/2019 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 1.397.034,62
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 5,07 | 4.002,000000 | R$ 20.290,14 |
Total | R$ 20.290,14 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8435
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 17.643,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT-2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / ESC. MONS. ALOÍSIO PINTO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Número: 155 | Data Emissão: 12/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 17.643,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.643,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: srkgvc4biqy5fd6uho8lxnmt9we | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | UNIDADE | 3480.0000 | R$ 5,07 | R$ 17.643,60 |
Total Geral: R$ 17.643,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT-2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / ESC. MONS. ALOÍSIO PINTO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 10/07/2024 | 10070023 | R$ 17.643,60 | |
Total | R$ 17.643,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080208 | R$ 2.646,54 |
Total | R$ 2.646,54 |