info Empenho
Número
02050340/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 7.276,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCI-8G94, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/ RAFAEL ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PE23008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE23008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/11/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 5.257.739,52
Valor Total
R$ 2.360.888,64
assignment Contrato
Número
014/2024-SME
Data Assinatura
22/01/2024
Vigência
22/01/2024 - 22/01/2025
Valor Total
R$ 210.988,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA III | R$ 5,55 | 1.311,000000 | R$ 7.276,05 |
Total | R$ 7.276,05 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8190 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCI-8G94, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/ RAFAEL ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 18/06/2024 | 143 | R$ 6.487,95 | |
Total | R$ 6.487,95 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCI-8G94, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/ RAFAEL ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 10/07/2024 | 10070012 | R$ 6.487,95 | |
Total | R$ 6.487,95 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080193 | R$ 788,10 |
Total | R$ 788,10 |