info Empenho
Número
02050275/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
0036/2022-SMS
Data Assinatura
08/02/2022
Vigência
08/02/2022 - 07/02/2023
Valor Total
R$ 33.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DIAZEPAM 5MG. | R$ 0,07 | 120.000,000000 | R$ 8.400,00 |
Total | R$ 8.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8253
Data: 07/06/2022
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 44445 | Data Emissão: 30/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220048475700 | Chave Acesso: 26220503817043000152550010000444451007110823 | Chave Verific: 26220503817043000152550010000444451007110823 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 120000.0000 | R$ 0,07 | R$ 8.400,00 |
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070062 | R$ 8.400,00 | |
Total | R$ 8.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |