info Empenho
Número
02050216/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 9.590,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
180/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 936.683,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,33 | 2.880,000000 | R$ 9.590,40 |
Total | R$ 9.590,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8139 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/06/2022 | 677 | R$ 8.791,20 | |
Total | R$ 8.791,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/06/2022 | 24060075 | R$ 8.791,20 | |
Total | R$ 8.791,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080093 | R$ 799,20 |
Total | R$ 799,20 |