info Empenho
Número
02050175/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 38.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
019/2017-SECOMP
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 29/07/2019
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,80 | 8.000,000000 | R$ 38.400,00 |
Total | R$ 38.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14919
Data: 23/11/2018
Valor: R$ 23.812,80
Descrição / Justificativa: REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
Número: 1603 | Data Emissão: 23/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 23.812,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.812,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: LPMV9BAM0UMH | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 14922
Data: 23/11/2018
Valor: R$ 6.235,20
Descrição / Justificativa: REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
Número: 1602 | Data Emissão: 23/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 6.235,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.235,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RODPDAWOSYXD | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 30.048,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017. | 26/12/2018 | 26120004 | R$ 23.812,80 | |
REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS , SOB DEMANDA, DE VEICULOS AUTOMOTORES COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ORGAOS/ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017. | 26/12/2018 | 26120003 | R$ 6.235,20 | |
Total | R$ 30.048,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 05/12/2018 | 05120087 | R$ 8.352,00 |
Total | R$ 8.352,00 |