info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02050029/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/05/2023
                Valor
                    R$ 234,90
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente II, para atender as necessidades desta secretaria.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    32.469.869/0001-76
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22005-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        31/03/2022
                    Data Publicação
                        05/11/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 162.517,26
                    Valor Total
                        R$ 124.237,41
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        031/2022-SECJEL
                    Data Assinatura
                        10/06/2022
                    Vigência
                        10/06/2022 - 10/06/2023
                    Valor Total
                        R$ 665,55
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 7,83 | 30,000000 | R$ 234,90 | 
| Total | R$ 234,90 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6227
                                                            Data: 16/05/2023
                                                            Valor: R$ 234,90
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente II, para atender as necessidades desta secretaria.
                                                        | Número: 454 | Data Emissão: 12/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 234,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 234,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230032244149 | Chave Acesso: 23230532469869000176550010000004541214174085 | Chave Verific: 23230532469869000176550010000004541214174085 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 7,83 | R$ 234,90 | 
                                            Total Geral: R$ 234,90                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente II, para atender as necessidades desta secretaria. | 30/05/2023 | 30050010 | R$ 234,90 | |
| Total | R$ 234,90 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        