info Empenho
Número
02050028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2016
Valor
R$ 48.615,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015181
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 136.305,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAPTROPIL 25MG CX C/480 COMP | R$ 0,01 | 1.000.000,000000 | R$ 15.300,00 |
2 | CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML | R$ 5,73 | 5.000,000000 | R$ 28.650,00 |
3 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | R$ 0,31 | 15.000,000000 | R$ 4.665,00 |
Total | R$ 48.615,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8227
Data: 13/06/2016
Valor: R$ 48.615,00
Descrição / Justificativa: AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 116287 | Data Emissão: 13/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 48.615,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1646416933 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.615,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143160083597482 | Chave Acesso: 43160502520829000140550010001162871757000123 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAPTROPIL 25MG CX C/480 COMP | COMPRIMIDOS | 1000000.0000 | R$ 0,02 | R$ 15.300,00 |
002 | CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 60ML | FRASCO | 5000.0000 | R$ 5,73 | R$ 28.650,00 |
003 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | CPR | 15000.0000 | R$ 0,31 | R$ 4.665,00 |
Total Geral: R$ 48.615,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/07/2016 | 13070174 | R$ 48.615,00 | |
AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/06/2016 | 13060093 | cancel | R$ 48.615,00 |
Total | R$ 48.615,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |