info Empenho
Número
02050007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 152.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 152.000,00 | 1,000000 | R$ 152.000,00 |
| Total | R$ 152.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8128
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 3.444,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.444,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.444,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6530
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 144.877,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 144.877,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144.877,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 148.322,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL | 20/06/2023 | 20060078 | R$ 3.444,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL | 31/05/2023 | 31050115 | R$ 144.877,57 | |
| Total | R$ 148.322,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2023 | 02100255 | R$ 3.677,99 |
| Total | R$ 3.677,99 | ||