info Empenho
Número
02050001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2019
Valor
R$ 272.574,74
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
SENTENÇAS JUDICIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR COMPLEMENTAR A PRECATORIOS EXPEDIDOS Nº 0000675-28.2017.8.06.0000, 0002695-94.2014.8.06.0000, 0000076-89.2017.8.06.0000, 0000622-47.2017.8.06.0000, 0000625-02.2017.8.06.0000 E 0000626-84.2017.8.06.0000, CONF INFORMACAO DA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.444.530/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4648
Data: 02/05/2019
Valor: R$ 272.574,74
Descrição / Justificativa: VALOR COMPLEMENTAR A PRECATORIOS EXPEDIDOS Nº 0000675-28.2017.8.06.0000, 0002695-94.2014.8.06.0000, 0000076-89.2017.8.06.0000, 0000622-47.2017.8.06.0000, 0000625-02.2017.8.06.0000 E 0000626-84.2017.8.06.0000, CONF INFORMACAO DA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 272.574,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 272.574,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 272.574,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR COMPLEMENTAR A PRECATORIOS EXPEDIDOS Nº 0000675-28.2017.8.06.0000, 0002695-94.2014.8.06.0000, 0000076-89.2017.8.06.0000, 0000622-47.2017.8.06.0000, 0000625-02.2017.8.06.0000 E 0000626-84.2017.8.06.0000, CONF INFORMACAO DA | 15/05/2019 | 15050056 | R$ 272.574,74 | |
| Total | R$ 272.574,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||