info Empenho
Número
02040202/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2018
Valor
R$ 165.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP=2019/2013 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3558
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 18.576,44
Descrição / Justificativa:
Número: 027619414 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 18.576,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.576,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-027619414/492920287 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 5078
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 112.030,76
Descrição / Justificativa:
Número: 27902295 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 112.030,76 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 112.030,76 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00027902295/763168183 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 5079
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 20.911,20
Descrição / Justificativa:
Número: 27915191 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 20.911,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.911,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00027915191/644165690 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 151.518,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP=2019/2013 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/06/2018 | 18060028 | R$ 132.941,96 | |
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP=2019/2013 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 21/05/2018 | 21050065 | R$ 18.576,44 | |
Total | R$ 151.518,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 16/05/2018 | 16050004 | R$ 13.481,60 |
Total | R$ 13.481,60 |