info Empenho
Número
02040028/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 54,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM PE 023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 8,000000 | R$ 6,40 |
2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 20,000000 | R$ 48,40 |
Total | R$ 54,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3581
Data: 12/04/2018
Valor: R$ 54,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM PE 023/2017
Número: 1655 | Data Emissão: 12/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 54,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180021968149 | Chave Acesso: 23180401432182000132550010000016550000016552 | Chave Verific: 23-1804-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.655-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 54,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM PE 023/2017 | 10/05/2018 | 10050056 | R$ 54,80 | |
Total | R$ 54,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |