info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02030025/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/03/2016
                Valor
                    R$ 77.530,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    08.076.127/0009-53
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE043/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/12/2015
                    Data Publicação
                        08/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 10.702.250,43
                    Valor Total
                        R$ 10.879.504.092,43
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        043201518
                    Data Assinatura
                        04/01/2016
                    Vigência
                        04/01/2016 - 04/01/2017
                    Valor Total
                        R$ 313.790,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO VALPROICO 500MG | R$ 0,52 | 120.000,000000 | R$ 62.400,00 | 
| 2 | SINVASTATINA 10MG | R$ 0,07 | 160.000,000000 | R$ 11.200,00 | 
| 3 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO FLACONETE 2 ML 400 MG | R$ 3,93 | 1.000,000000 | R$ 3.930,00 | 
| Total | R$ 77.530,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4359
                                                            Data: 08/04/2016
                                                            Valor: R$ 66.330,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 4477 | Data Emissão: 08/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 66.330,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.330,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160019352856 | Chave Acesso: 23160408076127000953550010000044771003395551 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO VALPROICO 500MG | CPR | 2400.0000 | R$ 26,00 | R$ 62.400,00 | 
| 002 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO FLACONETE 2 ML 400 MG | UNIDADE | 100.0000 | R$ 39,30 | R$ 3.930,00 | 
Cód. Liquidação: 6705
                                                            Data: 02/05/2016
                                                            Valor: R$ 11.199,30
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 4723 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 11.199,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.199,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160023146081 | Chave Acesso: 23160408076127000953550010000047231002666891 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA 10MG | CPR | 160000.0000 | R$ 0,07 | R$ 11.199,30 | 
                                            Total Geral: R$ 77.529,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/09/2016 | 13090156 | R$ 11.199,30 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2016 | 21060024 | R$ 20.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2016 | 08060073 | R$ 30.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/05/2016 | 04050030 | R$ 16.330,00 | |
| Total | R$ 77.529,30 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120016 | R$ 0,70 | 
| Total | R$ 0,70 | ||
 
                        