info Empenho
Número
02030015/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2016
Valor
R$ 54.865,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201527
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 194.070,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEVOTIROXINA 100 MCG | R$ 0,10 | 30.000,000000 | R$ 3.030,00 |
2 | METFORMINA 500 MG | R$ 0,05 | 800.000,000000 | R$ 47.040,00 |
3 | LEVOTIROXINA 25MCG | R$ 0,09 | 50.000,000000 | R$ 4.795,00 |
Total | R$ 54.865,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2713
Data: 09/03/2016
Valor: R$ 3.030,00
Descrição / Justificativa:
Número: 4614 | Data Emissão: 09/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 3.030,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.030,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160013450568 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000046141000046144 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVOTIROXINA 25MCG | CPR | 600.0000 | R$ 5,05 | R$ 3.030,00 |
Cód. Liquidação: 2714
Data: 09/03/2016
Valor: R$ 4.795,00
Descrição / Justificativa:
Número: 4613 | Data Emissão: 09/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 4.795,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.795,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 12316001346496 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000046131000046139 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVOTIROXINA 25MCG | CPR | 1666.6600 | R$ 2,88 | R$ 4.795,00 |
Cód. Liquidação: 2723
Data: 09/03/2016
Valor: R$ 47.040,00
Descrição / Justificativa:
Número: 4617 | Data Emissão: 09/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 47.040,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.040,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160013517993 | Chave Acesso: 23160306053353000136550010000046171000046170 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | METFORMINA 500 MG | CPR | 26665.0000 | R$ 1,76 | R$ 47.040,00 |
Total Geral: R$ 54.865,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/04/2016 | 08040041 | R$ 54.865,00 | |
Total | R$ 54.865,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |