info Empenho
Número
02020235/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
02/02/2026
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010881 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, SOBRAL-CE. CONF DP24006-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
DP24006-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
04/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.532.991,61
Valor Total
R$ 4.532.991,61
assignment Contrato
Número
0113/2024-SME
Data Assinatura
04/07/2024
Vigência
17/07/2024 - 07/07/2026
Valor Total
R$ 5.107.801,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| 2 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4440
Data: 11/03/2026
Valor: R$ 137.797,22
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010881 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, SOBRAL-CE. CONF DP24006-SME.
| Número: 1476 | Data Emissão: 09/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 137.797,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.797,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zjal7ofwmk6x3crqni548b9hetd | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 137.797,22 | R$ 137.797,22 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 137.797,22 | R$ 137.797,22 |
Total Geral: R$ 137.797,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||