info Empenho
Número
02020077/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 175.500,00
Natureza
Aposentadorias e Reformas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
FOLHA INATIVOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADOS | R$ 175.500,00 | 1,000000 | R$ 175.500,00 |
| Total | R$ 175.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3624
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 56.299,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 56.299,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.299,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADOS | UND | 1.0000 | R$ 56.299,19 | R$ 56.299,19 |
Cód. Liquidação: 5598
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 56.299,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 56.299,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.299,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADOS | UND | 1.0000 | R$ 56.299,19 | R$ 56.299,19 |
Cód. Liquidação: 7420
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 61.843,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61.843,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.843,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADOS | UND | 1.0000 | R$ 61.843,43 | R$ 61.843,43 |
Total Geral: R$ 174.441,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 27/02/2026 | 27020182 | R$ 56.299,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 31/03/2026 | 31030180 | R$ 56.299,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/04/2026 | 30040113 | R$ 61.843,43 | |
| Total | R$ 174.441,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME O ANEXO.A MEDIDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO RESPCTIVO VALOR AO SALDO ORÇAMENTÁRIO | 28/08/2026 | 28080018 | R$ 1.058,19 |
| Total | R$ 1.058,19 | ||