info Empenho
Número
02020072/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2015
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - SERVICO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1154
Data: 05/02/2015
Valor: R$ 7.813,70
Descrição / Justificativa:
Número: 015280481 | Data Emissão: 05/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 7.813,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 015280481 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.813,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/02/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 7.813,70 |
Cód. Liquidação: 2746
Data: 02/03/2015
Valor: R$ 6.647,95
Descrição / Justificativa:
Número: 015516676 | Data Emissão: 02/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 6.647,95 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 015516676 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.647,95 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 015516676 | Chave Acesso: 43150303506307000157550010155166760155166765 | Chave Verific: 43-1503-03.506.307/0001-57-55-001-015.516.676-015. | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 6.647,95 |
Cód. Liquidação: 4264
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 8.816,24
Descrição / Justificativa:
Número: 015869513 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 8.816,24 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.816,24 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 15869513 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 23.277,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - SERVICO. | 06/05/2015 | 06050106 | R$ 8.816,24 | |
ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - SERVICO. | 08/04/2015 | 08040041 | R$ 6.647,95 | |
ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - SERVICO. | 04/03/2015 | 04030047 | R$ 7.813,70 | |
Total | R$ 23.277,89 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DE EMPENHO | 04/05/2015 | 04050003 | R$ 1.722,11 |
Total | R$ 1.722,11 |