info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02020041/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/02/2017
                Valor
                    R$ 3.815,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    09.423.609/0001-48
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE001/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/08/2016
                    Data Publicação
                        02/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.337.909,77
                    Valor Total
                        R$ 386.832,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001201677
                    Data Assinatura
                        07/11/2016
                    Vigência
                        07/11/2016 - 07/11/2017
                    Valor Total
                        R$ 14.170,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 7,5 | R$ 1,09 | 2.000,000000 | R$ 2.180,00 | 
| 2 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 1,09 | 1.500,000000 | R$ 1.635,00 | 
| Total | R$ 3.815,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 810
                                                            Data: 20/02/2017
                                                            Valor: R$ 3.815,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 42291 | Data Emissão: 20/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 3.815,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.815,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170010357499 | Chave Acesso: 23170209423609000148550010000422911000422916 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 3.815,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/03/2017 | 22030065 | R$ 3.815,00 | |
| Total | R$ 3.815,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        