info Empenho
Número
02020020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 8.860,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.516.671/0002-34
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201516
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 87.665,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FUROSEMIDA 40MG | R$ 0,02 | 100.000,000000 | R$ 2.860,00 |
2 | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG | R$ 0,02 | 300.000,000000 | R$ 6.000,00 |
Total | R$ 8.860,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 973
Data: 17/02/2017
Valor: R$ 8.860,00
Descrição / Justificativa:
Número: 111431 | Data Emissão: 17/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 8.860,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1719593540 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.860,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 342170020276663 | Chave Acesso: 42170294516671000234550200001114311019395220 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 8.860,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/03/2017 | 28030051 | R$ 8.860,00 | |
Total | R$ 8.860,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |