info Empenho
Número
02020012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2022
Valor
R$ 2.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 373/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE003/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/04/2021
Data Publicação
11/01/2021
Valor Estimado
R$ 1.166.448,00
Valor Total
R$ 540.109,60
assignment Contrato
Número
0373/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 18.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGULHA DESCARTÁVEL, 40 X 1,2 MM OU 18G 1 1/2", AÇO INOXIDÁVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 10,00 | 210,000000 | R$ 2.100,00 |
Total | R$ 2.100,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3480
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 373/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 3610 | Data Emissão: 07/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220013245643 | Chave Acesso: 23220319659691000168550010000036101730304678 | Chave Verific: 23220319659691000168550010000036101730304678 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGULHA DESCARTÁVEL, 40 X 1,2 MM OU 18G 1 1/2", AÇO INOXIDÁVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 210.0000 | R$ 10,00 | R$ 2.100,00 |
Total Geral: R$ 2.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 373/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2022 | 25050068 | R$ 2.100,00 | |
Total | R$ 2.100,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |