info Empenho
Número
02010610/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 653,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais diversos relacionados à manutenção destinados às atividades do paço municipal. contrato 14/2023-seplag.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
14/2023-SEPLAG
Data Assinatura
28/03/2023
Vigência
28/03/2023 - 28/03/2024
Valor Total
R$ 1.293,96
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | R$ 6,13 | 12,000000 | R$ 73,56 |
2 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | R$ 6,26 | 6,000000 | R$ 37,56 |
3 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,30 | 60,000000 | R$ 318,00 |
4 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 16,90 | 6,000000 | R$ 101,40 |
5 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | R$ 6,08 | 4,000000 | R$ 24,32 |
6 | TESOURA CORTA GALHO S/CABO, TIPO BYPASS, LÂMINA EM AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE PARA GALHOS DE 23MM. | R$ 52,30 | 1,000000 | R$ 52,30 |
7 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 46,80 | 1,000000 | R$ 46,80 |
Total | R$ 653,94 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4280
Data: 26/03/2024
Valor: R$ 653,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais diversos relacionados à manutenção destinados às atividades do paço municipal. contrato 14/2023-seplag.
Número: 18941 | Data Emissão: 26/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 653,94 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 653,94 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323240025062645 | Chave Acesso: 23240312337358000193550010000189411313799208 | Chave Verific: 23240312337358000193550010000189411313799208 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 6,26 | R$ 37,56 |
002 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 16,90 | R$ 101,40 |
003 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 6,08 | R$ 24,32 |
004 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 60.0000 | R$ 5,30 | R$ 318,00 |
005 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 6,13 | R$ 73,56 |
006 | TESOURA CORTA GALHO S/CABO, TIPO BYPASS, LÂMINA EM AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE PARA GALHOS DE 23MM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 52,30 | R$ 52,30 |
007 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | SACO | 1.0000 | R$ 46,80 | R$ 46,80 |
Total Geral: R$ 653,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais diversos relacionados à manutenção destinados às atividades do paço municipal. contrato 14/2023-seplag. | 14/05/2024 | 14050023 | R$ 653,94 | |
Total | R$ 653,94 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |