info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010596/2024
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/01/2024
                Valor
                    R$ 30.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA 
                Centro de Custo
                    COMBUSTIVEL
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    25.165.749/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22010-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/08/2022
                    Data Publicação
                        27/04/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 20.876.000,00
                    Valor Total
                        R$ 18.352.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        082/2022-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        15/09/2022
                    Vigência
                        15/09/2022 - 15/09/2026
                    Valor Total
                        R$ 838.790,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 | 
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6094
                                                            Data: 06/05/2024
                                                            Valor: R$ 12.056,88
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
                                                        | Número: 644934 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 12.056,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.056,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145X.0471.6281.0288199-U | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.056,88 | R$ 12.056,88 | 
Cód. Liquidação: 2996
                                                            Data: 01/04/2024
                                                            Valor: R$ 14.427,58
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
                                                        | Número: 632982 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 14.427,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.427,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 131J.5676.2141.0500299-Q | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.427,58 | R$ 14.427,58 | 
Cód. Liquidação: 2173
                                                            Data: 01/03/2024
                                                            Valor: R$ 3.515,54
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
                                                        | Número: 619966 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.515,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.515,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 133Y.9048.47447170899-S | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.515,54 | R$ 3.515,54 | 
                                            Total Geral: R$ 30.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 12/06/2024 | 12060016 | R$ 12.056,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 11/04/2024 | 11040052 | R$ 14.427,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 26/03/2024 | 26030039 | R$ 3.515,54 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        