info Empenho
Número
02010592/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1088
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 2.028,52
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS
Número: 374407 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 2.028,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.028,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 52E5B-6E283 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0061 | R$ 328.682,43 | R$ 2.028,52 |
Cód. Liquidação: 1089
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 816,93
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS
Número: 374421 | Data Emissão: 01/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 816,93 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 816,93 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3F7FB-9DF90 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0024 | R$ 328.682,43 | R$ 816,93 |
Total Geral: R$ 2.845,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS | 13/03/2020 | 13030018 | R$ 2.028,52 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS | 13/03/2020 | 13030017 | R$ 816,93 | |
Total | R$ 2.845,45 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120166 | R$ 154,55 |
Total | R$ 154,55 |