info Empenho
Número
02010516/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 23.438,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE PECAS E COMBUSTIVEIS P/ATENDER VEICULOS DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO Nº004/2017-PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1354
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 20.932,74
Descrição / Justificativa:
Número: 26978194 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 20.932,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.932,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T0002978194/421115684 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 1355
Data: 05/02/2018
Valor: R$ 2.505,55
Descrição / Justificativa:
Número: 26978153 | Data Emissão: 05/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 2.505,55 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.505,55 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T0002978194/421115684 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 23.438,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O FORNECIMENTO DE PECAS E COMBUSTIVEIS P/ATENDER VEICULOS DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO Nº004/2017-PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 09/04/2018 | 09040004 | R$ 23.438,29 | |
Total | R$ 23.438,29 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |