info Empenho
Número
02010379/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2025
Valor
R$ 18.678,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMP. EM FACE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MAN., SEGURO OU RESPONS. POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA SEINFRA, ATRAVÉS DE CONT.ADM Nº86/2022-SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.803.284/0001-80
library_books Licitação
Número
AD22002-SEINFRA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 149.424,00
Valor Total
R$ 149.424,00
assignment Contrato
Número
86/2022-SEINFRA
Data Assinatura
12/09/2022
Vigência
26/09/2022 - 26/09/2025
Valor Total
R$ 448.272,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO PICAPE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 18.678,00 | 1,000000 | R$ 18.678,00 |
Total | R$ 18.678,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3799
Data: 21/03/2025
Valor: R$ 6.226,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMP. EM FACE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MAN., SEGURO OU RESPONS. POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA SEINFRA, ATRAVÉS DE CONT.ADM Nº86/2022-SEINFRA.
Número: 3168 | Data Emissão: 21/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 6.226,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.226,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 1472038 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 157963333 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO PICAPE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.226,00 | R$ 6.226,00 |
Cód. Liquidação: 3800
Data: 21/03/2025
Valor: R$ 12.452,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMP. EM FACE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MAN., SEGURO OU RESPONS. POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA SEINFRA, ATRAVÉS DE CONT.ADM Nº86/2022-SEINFRA.
Número: 3169 | Data Emissão: 21/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 12.452,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.452,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 1472038 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 521827979 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO PICAPE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.452,00 | R$ 12.452,00 |
Total Geral: R$ 18.678,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
VALOR QUE SE EMP. EM FACE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MAN., SEGURO OU RESPONS. POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA SEINFRA, ATRAVÉS DE CONT.ADM Nº86/2022-SEINFRA. | 16/05/2025 | 16050074 | R$ 12.452,00 | |
VALOR QUE SE EMP. EM FACE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MAN., SEGURO OU RESPONS. POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA SEINFRA, ATRAVÉS DE CONT.ADM Nº86/2022-SEINFRA. | 15/05/2025 | 15050007 | R$ 6.226,00 | |
Total | R$ 18.678,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |