info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010337/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    02/01/2025
                Valor
                    R$ 37.914,80
                Natureza
                    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                     MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. JANEIRO E FEVEREIRO/2025
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    14.210.465/0001-81
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE125/20-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/01/2021
                    Data Publicação
                        27/10/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 360.800,00
                    Valor Total
                        R$ 324.984,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        053/2021-SME
                    Data Assinatura
                        10/06/2021
                    Vigência
                        10/06/2021 - 10/06/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.137.444,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. | R$ 37.914,80 | 1,000000 | R$ 37.914,80 | 
| Total | R$ 37.914,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1846
                                                            Data: 10/03/2025
                                                            Valor: R$ 18.957,40
                                                        Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. JANEIRO E FEVEREIRO/2025
                                                        | Número: 456 | Data Emissão: 06/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 18.957,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.957,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 131091363 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6BF22E5C6 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.957,40 | R$ 18.957,40 | 
Cód. Liquidação: 713
                                                            Data: 13/02/2025
                                                            Valor: R$ 18.957,40
                                                        Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. JANEIRO E FEVEREIRO/2025
                                                        | Número: 451 | Data Emissão: 13/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 18.957,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.957,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 131091363 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D42C7FD76 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.957,40 | R$ 18.957,40 | 
                                            Total Geral: R$ 37.914,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. JANEIRO E FEVEREIRO/2025 | 21/03/2025 | 21030071 | R$ 18.957,40 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. JANEIRO E FEVEREIRO/2025 | 21/02/2025 | 21020038 | R$ 18.957,40 | |
| Total | R$ 37.914,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        