info Empenho
Número
02010326/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 321
Data: 22/01/2020
Valor: R$ 1.171,58
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.171,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.171,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1597
Data: 19/02/2020
Valor: R$ 1.307,07
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.307,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.307,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3179
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 21,35
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS. | 27/02/2020 | 27020049 | R$ 1.171,58 | |
| SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS. | 17/03/2020 | 17030066 | R$ 1.307,07 | |
| SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS. | 17/04/2020 | 17040047 | R$ 21,35 | |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||