info Empenho
Número
02010307/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2019
Valor
R$ 15.653,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 2.800.000,00 | 0,005600 | R$ 15.653,55 |
Total | R$ 15.653,55 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1237
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 10.069,05
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 30591582 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 10.069,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.069,05 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-030591582/967986450 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 1241
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 5.584,50
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 30591583 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 5.584,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.584,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-030591583/967129539 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 15.653,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040157 | R$ 5.584,50 | |
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ADITIVO N°004/2017-PP-209/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040156 | R$ 10.069,05 | |
Total | R$ 15.653,55 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |