info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010290/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/01/2017
                Valor
                    R$ 3.892,96
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE017/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/09/2016
                    Data Publicação
                        15/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 4.481.650,16
                    Valor Total
                        R$ 2.926.897,39
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0172016-5-8
                    Data Assinatura
                        19/09/2016
                    Vigência
                        19/09/2016 - 03/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 212.591,12
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 4,39 | 472,000000 | R$ 2.072,08 | 
| 2 | MINGAU DE MILHO PRÉ-COZIDO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS | R$ 8,43 | 216,000000 | R$ 1.820,88 | 
| Total | R$ 3.892,96 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 646
                                                            Data: 01/02/2017
                                                            Valor: R$ 1.820,88
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC
                                                        | Número: 1471 | Data Emissão: 09/01/2017 | Doc. Ref.: 201701 | Valor Bruto: R$ 1.820,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.820,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/01/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170001363068 | Chave Acesso: 23170110616533000156550010000014710000014712 | Chave Verific: 23-1701-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.471-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 647
                                                            Data: 16/02/2017
                                                            Valor: R$ 2.072,08
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC
                                                        | Número: 1479 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.072,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.072,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170009534534 | Chave Acesso: 23170210616533000156550010000014790000014790 | Chave Verific: 23-1702-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.479-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 3.892,96                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC | 13/03/2017 | 13030023 | R$ 3.892,96 | |
| Total | R$ 3.892,96 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        