info Empenho
Número
02010290/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 3.892,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-5-8
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 212.591,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 4,39 | 472,000000 | R$ 2.072,08 |
2 | MINGAU DE MILHO PRÉ-COZIDO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS | R$ 8,43 | 216,000000 | R$ 1.820,88 |
Total | R$ 3.892,96 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 646
Data: 01/02/2017
Valor: R$ 1.820,88
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC
Número: 1471 | Data Emissão: 09/01/2017 | Doc. Ref.: 201701 | Valor Bruto: R$ 1.820,88 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.820,88 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/01/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170001363068 | Chave Acesso: 23170110616533000156550010000014710000014712 | Chave Verific: 23-1701-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.471-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 647
Data: 16/02/2017
Valor: R$ 2.072,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC
Número: 1479 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.072,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.072,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170009534534 | Chave Acesso: 23170210616533000156550010000014790000014790 | Chave Verific: 23-1702-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.479-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 3.892,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - PNAC | 13/03/2017 | 13030023 | R$ 3.892,96 | |
Total | R$ 3.892,96 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |