info Empenho
Número
02010270/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 386,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 386,00 | 1,000000 | R$ 386,00 |
Total | R$ 386,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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677 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo | 18/01/2023 | R$ 382,80 | ||
Total | R$ 382,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento - tarifa de água e esgoto - prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo | 28/02/2023 | 28020334 | R$ 382,80 | |
Total | R$ 382,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120149 | R$ 3,20 |
Total | R$ 3,20 |