info Empenho
Número
02010269/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2019
Valor
R$ 4.941,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ULTILIZADOS PELOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 001-PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 4.941,12 | 1,000000 | R$ 4.941,12 |
Total | R$ 4.941,12 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1796
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 4.941,12
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ULTILIZADOS PELOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 001-PP209/2013.
Número: 30591584 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 4.941,12 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.941,12 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 056197286 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.941,12 | R$ 4.941,12 |
Total Geral: R$ 4.941,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ULTILIZADOS PELOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 001-PP209/2013. | 22/03/2019 | 22030024 | R$ 4.941,12 | |
Total | R$ 4.941,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |