info Empenho
Número
02010256/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2019
Valor
R$ 18.452,29
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
O REAJUSTE REF. AS MEDICOES DE N°S 09, 10, 11 E 12 VINCULADAS AO CONTRATO N°015/2015 PARA A COSNTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO(TIPO ADULTO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 738
Data: 12/02/2019
Valor: R$ 18.452,29
Descrição / Justificativa: O REAJUSTE REF. AS MEDICOES DE N°S 09, 10, 11 E 12 VINCULADAS AO CONTRATO N°015/2015 PARA A COSNTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO(TIPO ADULTO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 298 | Data Emissão: 12/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 18.452,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.452,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TnHRkPZRGFFk | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.452,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O REAJUSTE REF. AS MEDICOES DE N°S 09, 10, 11 E 12 VINCULADAS AO CONTRATO N°015/2015 PARA A COSNTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO(TIPO ADULTO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/03/2019 | 01030035 | R$ 18.452,29 | |
| Total | R$ 18.452,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||