info Empenho
Número
02010251/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 30.996,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.505.613/0001-02
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-8-21
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 309.870,54
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 5,81 | 5.335,000000 | R$ 30.996,35 |
Total | R$ 30.996,35 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 299
Data: 31/01/2017
Valor: R$ 30.996,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - EJA
Número: 235473 | Data Emissão: 03/01/2017 | Doc. Ref.: 201701 | Valor Bruto: R$ 30.996,35 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.996,35 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/01/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 231701055056130 | Chave Acesso: 23170105505613000102550030002354730002354732 | Chave Verific: 23-1701-05.505.613/0001-02-55-003-000.235.473-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 30.996,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 017/2016 - EJA | 05/04/2017 | 05040044 | R$ 30.996,35 | |
Total | R$ 30.996,35 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |