info Empenho
Número
02010234/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 6.905,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.905,00 | 1,000000 | R$ 6.905,00 |
Total | R$ 6.905,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
676 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo | 31/01/2023 | R$ 6.900,08 | ||
Total | R$ 6.900,08 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede da Secretaria de Cultura e Turismo | 28/02/2023 | 28020328 | R$ 6.900,08 | |
Total | R$ 6.900,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120147 | R$ 4,92 |
Total | R$ 4,92 |