info Empenho
Número
02010228/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP013/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/05/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 593.440,15
Valor Total
R$ 593.440,15
assignment Contrato
Número
0018/2019-SESEC
Data Assinatura
24/05/2019
Vigência
24/05/2019 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 1.186.880,30
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 50.000,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 843
Data: 17/02/2020
Valor: R$ 26.863,64
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.863,64 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.863,64 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 2092
Data: 11/03/2020
Valor: R$ 11.422,62
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.422,62 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.422,62 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 3286
Data: 06/04/2020
Valor: R$ 11.713,74
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.713,74 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.713,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 17/04/2020 | 17040049 | R$ 11.713,74 | |
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 27/03/2020 | 27030112 | R$ 11.422,62 | |
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 28/02/2020 | 28020120 | R$ 26.863,64 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |