info Empenho
Número
02010219/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.500,00 | 1,000000 | R$ 4.500,00 |
2 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
Total | R$ 25.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2322 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG. | 01/02/2024 | 607351 | R$ 19.207,77 | |
90019 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NO PRÉDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 08/01/2024 | R$ 100,00 | ||
Total | R$ 19.307,77 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG. | 16/04/2024 | 16040055 | R$ 19.207,77 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NO PRÉDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 08/01/2024 | 11190119 | R$ 100,00 | |
Total | R$ 19.307,77 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/07/2024 | 01070210 | R$ 5.792,23 |
Total | R$ 5.792,23 |