info Empenho
Número
02010217/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2015
Valor
R$ 75.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 75.000,00 | 1,000000 | R$ 75.000,00 |
Total | R$ 75.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1346
Data: 05/02/2015
Valor: R$ 34.248,71
Descrição / Justificativa:
Número: 015280480 | Data Emissão: 05/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 34.248,71 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.248,71 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 34.248,71 | R$ 34.248,71 |
Cód. Liquidação: 3234
Data: 02/03/2015
Valor: R$ 13.740,19
Descrição / Justificativa:
Número: 015516677 | Data Emissão: 02/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 13.740,19 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.740,19 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 7102
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 19.181,79
Descrição / Justificativa:
Número: 16174113 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 19.181,79 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.181,79 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 7121
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 4.762,21
Descrição / Justificativa:
Número: 16174113 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 4.762,21 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.762,21 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8574
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 3.067,10
Descrição / Justificativa:
Número: 016461642 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 3.067,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.067,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 75.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 06/07/2015 | 06070025 | R$ 3.067,10 | |
O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 03/06/2015 | 03060017 | R$ 4.762,21 | |
O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 03/06/2015 | 03060011 | R$ 19.181,79 | |
O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 10/04/2015 | 10040187 | R$ 13.740,19 | |
O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 04/03/2015 | 04030022 | R$ 34.248,71 | |
Total | R$ 75.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |