info Empenho
Número
02010211/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2017
Valor
R$ 550,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 550,000000 | R$ 550,00 |
Total | R$ 550,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 657
Data: 02/02/2017
Valor: R$ 500,61
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Número: 22947525 | Data Emissão: 02/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 500,61 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,61 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 500,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 08/03/2017 | 08030005 | R$ 500,61 | |
Total | R$ 500,61 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
saldo de empenho | 28/02/2017 | 28020005 | R$ 49,39 |
Total | R$ 49,39 |