info Empenho
Número
02010161/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 5.300,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento - verbas rescisórias - de servidor(a) da Secult
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 5.300,00 1,000000 R$ 5.300,00
2 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 5.300,00 1,000000 R$ 5.300,00
Total R$ 5.300,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
277 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento - verbas rescisórias - de servidor(a) da Secult 19/01/2024   R$ 5.243,99
Total R$ 5.243,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento - verbas rescisórias - de servidor(a) da Secult 31/01/2024 31010135   R$ 5.243,99
Total R$ 5.243,99
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/10/2024 01100347 R$ 56,01
Total R$ 56,01
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