info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010072/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/01/2023
                Valor
                    R$ 3.364,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA BISTURI, HIDRÓXIDO DE CALCIO E SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    25.341.162/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22006-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/04/2022
                    Data Publicação
                        03/02/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 753.286,41
                    Valor Total
                        R$ 286.893,33
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0185/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        02/06/2022
                    Vigência
                        02/06/2022 - 01/06/2023
                    Valor Total
                        R$ 9.753,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | R$ 3,89 | 150,000000 | R$ 583,50 | 
| 2 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | R$ 12,89 | 190,000000 | R$ 2.449,10 | 
| 3 | CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 5,53 | 60,000000 | R$ 331,80 | 
| Total | R$ 3.364,40 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 841
                                                            Data: 02/01/2023
                                                            Valor: R$ 3.364,40
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA BISTURI, HIDRÓXIDO DE CALCIO E SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 5384 | Data Emissão: 02/01/2023 | Doc. Ref.: 202301 | Valor Bruto: R$ 3.364,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.364,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/01/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230000609091 | Chave Acesso: 41230125341162000114550020000053841000488608 | Chave Verific: 412301253411620000114550020000053841000488608 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | FRASCO | 190.0000 | R$ 12,89 | R$ 2.449,10 | 
| 002 | CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 5,53 | R$ 331,80 | 
| 003 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | FRASCO | 150.0000 | R$ 3,89 | R$ 583,50 | 
                                            Total Geral: R$ 3.364,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA BISTURI, HIDRÓXIDO DE CALCIO E SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030070 | R$ 3.364,40 | |
| Total | R$ 3.364,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        