info Empenho
Número
02010072/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 3.364,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA BISTURI, HIDRÓXIDO DE CALCIO E SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0185/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 9.753,80
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | R$ 3,89 | 150,000000 | R$ 583,50 |
2 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | R$ 12,89 | 190,000000 | R$ 2.449,10 |
3 | CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 5,53 | 60,000000 | R$ 331,80 |
Total | R$ 3.364,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
841 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA BISTURI, HIDRÓXIDO DE CALCIO E SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/01/2023 | 5384 | R$ 3.364,40 | |
Total | R$ 3.364,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA BISTURI, HIDRÓXIDO DE CALCIO E SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030070 | R$ 3.364,40 | |
Total | R$ 3.364,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |