info Empenho
Número
02010008/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 8.556,75
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 025/21
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 205.362,00
Valor Total
R$ 205.362,00
assignment Contrato
Número
092/2021
Data Assinatura
07/12/2021
Vigência
07/12/2021 - 06/12/2025
Valor Total
R$ 1.181.637,38
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | R$ 17.113,50 | 1,000000 | R$ 8.556,75 |
Total | R$ 8.556,75 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 838
Data: 31/01/2023
Valor: R$ 8.556,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, do SAAE de Sobral.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.556,75 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.556,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 99999 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 8.556,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, do SAAE de Sobral. | 31/05/2023 | 31050015 | R$ 2.230,95 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, do SAAE de Sobral. | 31/01/2023 | 31010002 | R$ 6.325,80 | |
Total | R$ 8.556,75 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |