info Empenho
Número
01120779/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 6.210,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
157/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 342.792,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,75 | 1.080,000000 | R$ 6.210,00 |
Total | R$ 6.210,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24046
Data: 27/12/2021
Valor: R$ 4.036,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 127 | Data Emissão: 27/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 4.036,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.036,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 702.0000 | R$ 5,75 | R$ 4.036,50 |
Total Geral: R$ 4.036,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120244 | R$ 2.173,50 |
Total | R$ 2.173,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 4.036,50 |
Total | R$ 4.036,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 01/11/2022 | 01110101 | R$ 4.036,50 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 09/02/2022 | 09020013 | R$ 4.036,50 |
Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 4.036,50 | |
Total | R$ 4.036,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |