info Empenho
Número
01120527/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 10.229,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP-5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PQ DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC.TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC D JOSÉ T DA FROTA/ESC PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE). PE22013-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0238/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2025
Valor Total
R$ 287.712,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVI. | R$ 6,66 | 1.536,000000 | R$ 10.229,76 |
Total | R$ 10.229,76 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
25310 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP-5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PQ DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC.TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC D JOSÉ T DA FROTA/ESC PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE). PE22013-SME | 27/12/2022 | 41 | R$ 6.819,84 | |
Total | R$ 6.819,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120058 | R$ 3.409,92 |
Total | R$ 3.409,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 6.819,84 |
Total | R$ 6.819,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP-5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PQ DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC.TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC D JOSÉ T DA FROTA/ESC PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE). PE22013-SME | 09/02/2023 | 09020042 | R$ 6.819,84 |
Total | R$ 6.819,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |