info Empenho
Número
01120365/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SCSP
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 28/09/2026
Valor Total
R$ 11.044.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19832
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 4.742,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 589260 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 4.742,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.742,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 200S.4034.8736.3981099-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.742,60 | R$ 4.742,60 |
Total Geral: R$ 4.742,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 28/12/2023 | 28120230 | R$ 4.742,60 | |
| Total | R$ 4.742,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2024 | R$ 10.081,28 |
| Total | R$ 10.081,28 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 27/02/2024 | 27020026 | R$ 10.081,28 |
| Total | R$ 10.081,28 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/04/2024 | R$ 7.176,12 |
| Total | R$ 7.176,12 | |