info Empenho
Número
01120329/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 10.360,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE / MARRECAS/ VILA MIRANDA / SOBRAL / BAIRRO PEDRINHAS/ ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA/ LICEU. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,68 | 1.824,000000 | R$ 10.360,32 |
Total | R$ 10.360,32 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25536
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 6.906,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE / MARRECAS/ VILA MIRANDA / SOBRAL / BAIRRO PEDRINHAS/ ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA/ LICEU. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Número: 53 | Data Emissão: 28/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 6.906,88 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.906,88 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 38838 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3oucgmhv5 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1216.0000 | R$ 5,68 | R$ 6.906,88 |
Total Geral: R$ 6.906,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120083 | R$ 3.453,44 |
Total | R$ 3.453,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 6.906,88 |
Total | R$ 6.906,88 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE / MARRECAS/ VILA MIRANDA / SOBRAL / BAIRRO PEDRINHAS/ ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA/ LICEU. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 14/02/2023 | 14020001 | R$ 6.906,88 |
Total | R$ 6.906,88 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |