info Empenho
Número
01120322/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 8.657,92
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE22010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.384.579,84
Valor Total
R$ 3.186.236,16
assignment Contrato
Número
0135/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2024
Valor Total
R$ 356.797,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA X | R$ 3,56 | 2.432,000000 | R$ 8.657,92 |
Total | R$ 8.657,92 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20662 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME | 28/12/2023 | 100 | R$ 6.835,20 | |
Total | R$ 6.835,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120511 | R$ 1.822,72 |
Total | R$ 1.822,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 6.835,20 |
Total | R$ 6.835,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME | 22/02/2024 | 22020131 | R$ 6.835,20 |
Total | R$ 6.835,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |