info Empenho
Número
01120296/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 98,02
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 12010003/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
016/2017-STDE
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 1.712,04
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PEN DRIVE 8GB | R$ 20,77 | 3,000000 | R$ 62,31 |
2 | CD-R, ESTOJO DE PLASTICO C/50 UND | R$ 35,71 | 1,000000 | R$ 35,71 |
Total | R$ 98,02 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 04/01/2018 | R$ 98,02 |
Total | R$ 98,02 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 12010003/2017 | 24/01/2018 | 24010004 | R$ 98,02 |
Total | R$ 98,02 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |