info Empenho
Número
01120241/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2020
Valor
R$ 12.070,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
AD028/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/09/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 118.203,00
Valor Total
R$ 118.203,00
assignment Contrato
Número
37/2020-SDHAS
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 04/11/2021
Valor Total
R$ 22.273,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁLCOOL, 70%, ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 1 LITRO. | R$ 4,79 | 2.520,000000 | R$ 12.070,80 |
Total | R$ 12.070,80 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 11/02/2021 | R$ 5.192,36 |
Liquidação Resto a pagar | 25/01/2021 | R$ 6.878,44 |
Total | R$ 12.070,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19 | 09/03/2021 | 09030004 | R$ 5.192,36 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19 | 09/02/2021 | 09020011 | R$ 6.878,44 |
Total | R$ 12.070,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |