info Empenho
Número
01120212/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 2.484,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
OBJETO DO CONTRATO AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, (DESTINADO AOS CRAS ONDE ATENDE OS SERVIcOS DE CONVIVENCIA (CRIANcA E IDOSO, DE ACORDO COM PP049/20
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 46,000000 | R$ 2.484,00 |
Total | R$ 2.484,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15968 | OBJETO DO CONTRATO AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, (DESTINADO AOS CRAS ONDE ATENDE OS SERVIcOS DE CONVIVENCIA (CRIANcA E IDOSO, DE ACORDO COM PP049/20 | 26/12/2017 | 5102 | R$ 2.484,00 | |
Total | R$ 2.484,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.484,00 |
Total | R$ 2.484,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
OBJETO DO CONTRATO AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, (DESTINADO AOS CRAS ONDE ATENDE OS SERVIcOS DE CONVIVENCIA (CRIANcA E IDOSO, DE ACORDO COM PP049/20 | 19/02/2018 | 19020016 | R$ 2.484,00 |
Total | R$ 2.484,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |