info Empenho
Número
01120185/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 98.365,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 98.365,610000 | R$ 98.365,61 |
| Total | R$ 98.365,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15375
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 98.365,61
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PP209/2013.
| Número: 26265358 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 98.365,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98.365,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755t00026265358/705686998 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 98.365,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 98.365,61 |
| Total | R$ 98.365,61 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONFORME PP209/2013. | 10/01/2018 | 10010001 | R$ 98.365,61 |
| Total | R$ 98.365,61 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||